Câmara M. Apiacá
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DADOS DO FAVORECIDO

Nome / Razão Social: ÉDERSON PNTOR

Documento: 138.429.767-71


01/04/2024

Empenho

082

Pagamento de despesas com alimentação e outros em viagem a serviço da câmara municipal.

R$ 938,50

28/02/2024

Empenho

048

REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO.

R$ 1.379,62

13/12/2023

Empenho

281

Pagamento de despesas com alimentação e outros em viagens a serviço.

R$ 1.507,70

16/11/2023

Empenho

261

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço do legislativo.

R$ 1.090,74

07/11/2023

Empenho

251

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço.

R$ 744,94

16/08/2023

Empenho

185

Reembolso de despesas com alimentação em viagens da câmara municipal.

R$ 555,58

05/07/2023

Empenho

155

Despesas com combustivel e alimentação em Viagem a serviço em Vitória dia 03.07.2023.

R$ 539,58

17/05/2023

Empenho

106

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagens a serviço da Câmara Municipal.

R$ 538,00

12/04/2023

Empenho

077

Pagamento de reembolso de despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal

R$ 655,54

30/03/2023

Empenho

064

REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VITÓRIA.

R$ 200,00

24/02/2023

Empenho

039

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação realizadas em viagem a serviço

R$ 492,58

27/12/2022

Empenho

271

Pagamento de despesas realizadas em viagem a serviço, como alimentação e outros.

R$ 816,84

20/10/2022

Empenho

216

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço da câmara municipal.

R$ 466,00

17/10/2022

Empenho

211

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação realizada em viagem a serviço da câmara municipal.

R$ 552,03

12/08/2022

Empenho

179

Pagamento de despesas com viagem a Vitória.

R$ 572,00

29/07/2022

Empenho

167

Pagamento de reembolso de despesas realizadas em viagem a serviço, conforme documentação apresentada.

R$ 355,20

12/05/2022

Empenho

102

Reembolso de despesas com alimentação e combustivel , realizada a vereadores e servidores do legislativo, em viagens a serviço do legislativo municipal.

R$ 1.355,95

15/02/2022

Empenho

030

Pagamento de reembolso de despesas com viagem a Vitória, conforme comprovantes em anexo.

R$ 590,00

27/10/2021

Empenho

177

Pagamento de despesas em viagem a vitoria.

R$ 574,88

01/04/2024

Liquidação

082

Pagamento de despesas com alimentação e outros em viagem a serviço da câmara municipal.

R$ 938,50

28/02/2024

Liquidação

048

REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO.

R$ 1.379,62

13/12/2023

Liquidação

281

Pagamento de despesas com alimentação e outros em viagens a serviço.

R$ 1.507,70

16/11/2023

Liquidação

261

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço do legislativo.

R$ 1.090,74

07/11/2023

Liquidação

251

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço.

R$ 744,94

16/08/2023

Liquidação

185

Reembolso de despesas com alimentação em viagens da câmara municipal.

R$ 555,58

05/07/2023

Liquidação

155

Despesas com combustivel e alimentação em Viagem a serviço em Vitória dia 03.07.2023.

R$ 539,58

17/05/2023

Liquidação

106

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagens a serviço da Câmara Municipal.

R$ 538,00

12/04/2023

Liquidação

077

Pagamento de reembolso de despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal

R$ 655,54

30/03/2023

Liquidação

064

REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VITÓRIA.

R$ 200,00

24/02/2023

Liquidação

039

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação realizadas em viagem a serviço

R$ 492,58

27/12/2022

Liquidação

271

Pagamento de despesas realizadas em viagem a serviço, como alimentação e outros.

R$ 816,84

20/10/2022

Liquidação

216

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço da câmara municipal.

R$ 466,00

17/10/2022

Liquidação

211

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação realizada em viagem a serviço da câmara municipal.

R$ 552,03

12/08/2022

Liquidação

179

Pagamento de despesas com viagem a Vitória.

R$ 572,00

29/07/2022

Liquidação

167

Pagamento de reembolso de despesas realizadas em viagem a serviço, conforme documentação apresentada.

R$ 355,20

12/05/2022

Liquidação

102

Reembolso de despesas com alimentação e combustivel , realizada a vereadores e servidores do legislativo, em viagens a serviço do legislativo municipal.

R$ 1.355,95

15/02/2022

Liquidação

030

Pagamento de reembolso de despesas com viagem a Vitória, conforme comprovantes em anexo.

R$ 590,00

27/10/2021

Liquidação

177

Pagamento de despesas em viagem a vitoria.

R$ 574,88

01/04/2024

Pagamento

082

Pagamento de despesas com alimentação e outros em viagem a serviço da câmara municipal.

R$ 938,50

28/02/2024

Pagamento

048

REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO.

R$ 1.379,62

13/12/2023

Pagamento

281

Pagamento de despesas com alimentação e outros em viagens a serviço.

R$ 1.507,70

16/11/2023

Pagamento

261

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço do legislativo.

R$ 1.090,74

07/11/2023

Pagamento

251

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço.

R$ 744,94

16/08/2023

Pagamento

185

Reembolso de despesas com alimentação em viagens da câmara municipal.

R$ 555,58

05/07/2023

Pagamento

155

Despesas com combustivel e alimentação em Viagem a serviço em Vitória dia 03.07.2023.

R$ 539,58

17/05/2023

Pagamento

106

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagens a serviço da Câmara Municipal.

R$ 538,00

12/04/2023

Pagamento

077

Pagamento de reembolso de despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal

R$ 655,54

30/03/2023

Pagamento

064

REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VITÓRIA.

R$ 200,00

24/02/2023

Pagamento

039

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação realizadas em viagem a serviço

R$ 492,58

27/12/2022

Pagamento

271

Pagamento de despesas realizadas em viagem a serviço, como alimentação e outros.

R$ 816,84

20/10/2022

Pagamento

216

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço da câmara municipal.

R$ 466,00

17/10/2022

Pagamento

211

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação realizada em viagem a serviço da câmara municipal.

R$ 552,03

12/08/2022

Pagamento

179

Pagamento de despesas com viagem a Vitória.

R$ 572,00

29/07/2022

Pagamento

167

Pagamento de reembolso de despesas realizadas em viagem a serviço, conforme documentação apresentada.

R$ 355,20

12/05/2022

Pagamento

102

Reembolso de despesas com alimentação e combustivel , realizada a vereadores e servidores do legislativo, em viagens a serviço do legislativo municipal.

R$ 1.355,95

15/02/2022

Pagamento

030

Pagamento de reembolso de despesas com viagem a Vitória, conforme comprovantes em anexo.

R$ 590,00

27/10/2021

Pagamento

177

Pagamento de despesas em viagem a vitoria.

R$ 574,88