Câmara M. Apiacá
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DADOS DO FAVORECIDO

Nome / Razão Social: MÁRIO LÚCIO RIBEIRO MARQUEZ

Documento: 100.213.767-51


19/04/2024

Empenho

092

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - ABRIL DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.

R$ 40.500,00

20/03/2024

Empenho

072

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - MARÇO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.

R$ 40.500,00

20/02/2024

Empenho

043

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - FEVEREIRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.

R$ 40.500,00

01/02/2024

Empenho

029

Reembolso de despesas com alimentação de outros em viagens a serviço da Câmara Municipal.

R$ 1.420,73

19/01/2024

Empenho

023

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - JANEIRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.

R$ 40.500,00

20/12/2023

Empenho

297

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - DEZEMBRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.

R$ 40.500,00

29/11/2023

Empenho

272

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço.

R$ 1.358,05

20/11/2023

Empenho

269

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - NOVEMBRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.

R$ 40.500,00

20/10/2023

Empenho

243

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - OUTUBRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.

R$ 40.500,00

16/10/2023

Empenho

237

Pagamento de reembolso de despesas em viagem a serviço.

R$ 742,00

20/09/2023

Empenho

216

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - SETEMBRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.

R$ 40.500,00

23/08/2023

Empenho

198

REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO.

R$ 504,02

18/08/2023

Empenho

195

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - AGOSTO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.

R$ 40.500,00

17/08/2023

Empenho

190

Reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço.

R$ 370,45

18/07/2023

Empenho

166

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - JULHO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.

R$ 40.500,00

12/07/2023

Empenho

159

Pagamento de despesas com alimentação e outras em viagens a serviço da Câmara Municipal.

R$ 810,45

20/06/2023

Empenho

137

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - JUNHO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.

R$ 40.500,00

05/06/2023

Empenho

130

Pagamento de reembolso de despesas realizadas em viagem a serviço da Câmara Municipal.

R$ 518,83

04/04/2023

Empenho

074

PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VITORIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

R$ 1.110,00

21/03/2023

Empenho

056

Reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço em Vitória.

R$ 259,11

13/02/2023

Empenho

026

Pagamento de despesas com alimentação em viagem a serviço.

R$ 266,00

01/02/2023

Empenho

023

Pagamento de despesas com alimentação em viagem a serviço da Câmara Municipal.

R$ 322,45

23/01/2023

Empenho

016

Pagamento de despesas com alimentação em viagens a serviço da câmara municipal.

R$ 1.208,80

20/01/2023

Empenho

011

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM - JANEIRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.

R$ 40.500,00

13/10/2022

Empenho

209

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação realizada em viagem a serviço da câmara municipal.

R$ 495,80

03/08/2022

Empenho

176

Pagamento de reembolso de viagens realizadas a serviço da câmara municipal.

R$ 442,14

07/03/2022

Empenho

054

Reembolso de despesas com alimentação em viagem a Vitória.

R$ 39,55

15/02/2022

Empenho

031

Pagamento de reembolso de despesas com viagem a Vitória, conforme comprovantes em anexo. OBS.: Mario Lucio Ribeiro Marquez e outros.

R$ 1.130,98

20/12/2021

Empenho

225

Pagamento de despesas com alimentação em viagem a vitoria.

R$ 56,34

19/04/2024

Liquidação

092

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM - ABRIL DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.

R$ 40.500,00

20/03/2024

Liquidação

072

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM - MARÇO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.

R$ 40.500,00

20/02/2024

Liquidação

043

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM - FEVEREIRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.

R$ 40.500,00

01/02/2024

Liquidação

029

Reembolso de despesas com alimentação de outros em viagens a serviço da Câmara Municipal.

R$ 1.420,73

19/01/2024

Liquidação

023

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM - JANEIRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.

R$ 40.500,00

20/12/2023

Liquidação

297

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM - DEZEMBRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.

R$ 40.500,00

29/11/2023

Liquidação

272

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço.

R$ 1.358,05

20/11/2023

Liquidação

269

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM - NOVEMBRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.

R$ 40.500,00

20/10/2023

Liquidação

243

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM - OUTUBRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.

R$ 40.500,00

16/10/2023

Liquidação

237

Pagamento de reembolso de despesas em viagem a serviço.

R$ 742,00

20/09/2023

Liquidação

216

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM - SETEMBRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.

R$ 40.500,00

23/08/2023

Liquidação

198

REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO.

R$ 504,02

18/08/2023

Liquidação

195

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM - AGOSTO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.

R$ 40.500,00

17/08/2023

Liquidação

190

Reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço.

R$ 370,45

18/07/2023

Liquidação

166

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM - JULHO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.

R$ 40.500,00

12/07/2023

Liquidação

159

Pagamento de despesas com alimentação e outras em viagens a serviço da Câmara Municipal.

R$ 810,45

20/06/2023

Liquidação

137

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM - JUNHO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.

R$ 40.500,00

05/06/2023

Liquidação

130

Pagamento de reembolso de despesas realizadas em viagem a serviço da Câmara Municipal.

R$ 518,83

04/04/2023

Liquidação

074

PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VITORIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

R$ 1.110,00

21/03/2023

Liquidação

056

Reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço em Vitória.

R$ 259,11

13/02/2023

Liquidação

026

Pagamento de despesas com alimentação em viagem a serviço.

R$ 266,00

01/02/2023

Liquidação

023

Pagamento de despesas com alimentação em viagem a serviço da Câmara Municipal.

R$ 322,45

23/01/2023

Liquidação

016

Pagamento de despesas com alimentação em viagens a serviço da câmara municipal.

R$ 1.208,80

20/01/2023

Liquidação

011

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM - JANEIRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.

R$ 40.500,00

13/10/2022

Liquidação

209

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação realizada em viagem a serviço da câmara municipal.

R$ 495,80

03/08/2022

Liquidação

176

Pagamento de reembolso de viagens realizadas a serviço da câmara municipal.

R$ 442,14

07/03/2022

Liquidação

054

Reembolso de despesas com alimentação em viagem a Vitória.

R$ 39,55

15/02/2022

Liquidação

031

Pagamento de reembolso de despesas com viagem a Vitória, conforme comprovantes em anexo. OBS.: Mario Lucio Ribeiro Marquez e outros.

R$ 1.130,98

20/12/2021

Liquidação

225

Pagamento de despesas com alimentação em viagem a vitoria.

R$ 56,34

19/04/2024

Pagamento

092

PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - ABRIL DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, 003 - VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.

R$ 23.375,81

20/03/2024

Pagamento

072

PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - MARÇO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, 003 - VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARçO DE 2024.

R$ 23.375,81

20/02/2024

Pagamento

043

PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FEVEREIRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, 003 - VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.

R$ 23.375,81

01/02/2024

Pagamento

029

Reembolso de despesas com alimentação de outros em viagens a serviço da Câmara Municipal.

R$ 1.420,73

19/01/2024

Pagamento

023

PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - JANEIRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, 003 - VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.

R$ 23.201,93

20/12/2023

Pagamento

297

PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - DEZEMBRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, 003 - VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.

R$ 23.138,12

29/11/2023

Pagamento

272

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço.

R$ 1.358,05

20/11/2023

Pagamento

269

PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - NOVEMBRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, 003 - VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.

R$ 23.138,12

20/10/2023

Pagamento

243

PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - OUTUBRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, 003 - VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.

R$ 23.138,12

16/10/2023

Pagamento

237

Pagamento de reembolso de despesas em viagem a serviço.

R$ 742,00

20/09/2023

Pagamento

216

PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - SETEMBRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, 003 - VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.

R$ 23.138,12

23/08/2023

Pagamento

198

REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO.

R$ 504,02

18/08/2023

Pagamento

195

PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - AGOSTO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, 003 - VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023.

R$ 23.138,12

17/08/2023

Pagamento

190

Reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço.

R$ 370,45

18/07/2023

Pagamento

166

PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - JULHO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, 003 - VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023.

R$ 23.138,12

12/07/2023

Pagamento

159

Pagamento de despesas com alimentação e outras em viagens a serviço da Câmara Municipal.

R$ 810,45

20/06/2023

Pagamento

137

PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - JUNHO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, 003 - VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023.

R$ 23.138,12

05/06/2023

Pagamento

130

Pagamento de reembolso de despesas realizadas em viagem a serviço da Câmara Municipal.

R$ 518,83

04/04/2023

Pagamento

074

PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A VITORIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.

R$ 1.110,00

21/03/2023

Pagamento

056

Reembolso de despesas com alimentação em viagem a serviço em Vitória.

R$ 259,11

13/02/2023

Pagamento

026

Pagamento de despesas com alimentação em viagem a serviço.

R$ 266,00

01/02/2023

Pagamento

023

Pagamento de despesas com alimentação em viagem a serviço da Câmara Municipal.

R$ 322,45

23/01/2023

Pagamento

016

Pagamento de despesas com alimentação em viagens a serviço da câmara municipal.

R$ 1.208,80

20/01/2023

Pagamento

011

PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - JANEIRO DOS SERVIDORES DA(O) CAMARA MUNICIPAL DE APIACA, 003 - VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.

R$ 22.849,85

13/10/2022

Pagamento

209

Pagamento de reembolso de despesas com alimentação realizada em viagem a serviço da câmara municipal.

R$ 495,80

03/08/2022

Pagamento

176

Pagamento de reembolso de viagens realizadas a serviço da câmara municipal.

R$ 442,14

07/03/2022

Pagamento

054

Reembolso de despesas com alimentação em viagem a Vitória.

R$ 39,55

15/02/2022

Pagamento

031

Pagamento de reembolso de despesas com viagem a Vitória, conforme comprovantes em anexo. OBS.: Mario Lucio Ribeiro Marquez e outros.

R$ 1.130,98

20/12/2021

Pagamento

225

Pagamento de despesas com alimentação em viagem a vitoria.

R$ 56,34